学校召开审计工作领导小组第一次全体(扩大)会议

日期:2026-07-19 来源:审计处 作者:刘益鸣 阅读次数:

7月17日,学校召开审计工作领导小组第一次全体(扩大)会议。学校领导班子成员出席会议,校属各单位领导班子成员参加会议。会上,学校党委书记赵斌就学校审计工作进行系统安排部署。党委副书记、院长王册主持会议并通报2021年以来内外审计发现的突出问题。党委委员、纪委书记苏锦总结通报学校内审工作开展情况。

会议指出,审计是党和国家监督体系的重要组成部分,是推进学校治理现代化的关键抓手。学校审计工作始终坚持党的全面领导,紧扣办学治校、育人兴警中心任务,在经费预算、财务收支、基建工程、科研经费、招标采购、资产管理等重点领域精准发力、靶向监督,有力推动校内治理提质增效,审计反馈问题整改完成率稳步提升,审计服务学校高质量发展的保障作用充分彰显。但也要清醒看到,学校经济活动和内部治理有其自身特点和运行规律,资金使用类型多样、廉政风险点多面广,审计工作任务艰巨繁重。当前,必须把审计工作作为学校深入贯彻落实全国公安厅局长座谈会精神,改善内部治理、规范权力运行、防范廉政风险、涵养清风正气的重点工作和重要保障,须臾不可放松、持续加以强化。

会议强调,思想认识要再提高。要以更高的政治站位看审计,跳出“就审计看审计、就业务抓业务”的思维,准确把握新时代审计工作的政治属性、迫切形势和工作要求,从政治高度谋划审计、推进审计、落实审计,在对标对表中找准定位、争先进位。要以更严的标准要求看审计,主动对标从严管党治警、从严办学治校新常态,破除惯性思维、侥幸心理、粗放管理模式,以更高专业标准、更实制度举措适配审计监督新形势、新任务、新标尺。要以更强的风险意识看审计,时刻绷紧规范履职、从严治校、防范风险这根弦,以底线思维和红线思维排查隐患、补齐短板,确保办学治校工作在“安全”轨道上不断前进。

会议强调,问题整改要再发力。要坚持问题导向、目标导向、结果导向相统一,紧盯关键环节、狠抓闭环落实、深化标本兼治,以重点领域攻坚突破带动全校审计治理整体提质。要压实整改责任,健全完善领导小组统筹督办、分管校领导牵头调度、责任单位具体落实、审计部门跟踪核验、纪检部门执纪问责五级责任链条,健全“审计+纪检+财务”常态化联动监督机制,做到计划共商、数据共享、线索互通、成果共用、整改联动。要化解存量隐患,坚持整改常态化、销号规范化、复核制度化,聚焦问题台账、整改台账、销号台账“三账合一”,实行清单化管理、项目化推进、挂牌式督办,做到整改一项、规范一片、提升一批。要健全治理体系,以审计整改倒逼制度体系迭代优化,加强制度宣贯和刚性运用,稳步推进内控数字化升级,从源头破解制度悬置空转、监督管控缺位、落地执行疲软等顽疾。

会议强调,赋能发展要再增效。要坚持系统观念和发展思维,主动融入办学治校全局、融入人才培养全域,以高质量审计监督护航学校高质量发展。要发挥政策落地“护航器”作用,紧盯教改经费、特色发展专项资金、办学条件改善资金等开展过程审计,切实把政策红利、资金效能转化为办学提质、育人增效、发展提速的实打实成果。要发挥风险防控“预警哨”作用,常态化推进预算执行审计、基建修缮跟踪审计、领导干部经济责任审计等核心任务,精准排查制度盲区、监管漏洞、履职风险,做到风险前置、监督前置、整改前置。要发挥正风肃纪“净化剂”作用,紧盯经费开支、公务运行、履职用权等廉政风险点,持续深化审计与纪检监督贯通融合,织密监督网络、压实监督责任、夯实廉洁根基。

会议要求,自身建设要再强化。要深刻认识审计权威源于过硬队伍,监督效能系于自身建设,通过审计部门固本强基、树牢公信,赢得各方信任支持与协同配合,推动审计成果转化落地。要推动职能作用发挥更充分,打破领域、层级、环节壁垒,做到重大政策、重点资金、关键岗位监督无盲区、无遗漏,实现经济监督全域覆盖、职能价值全面彰显。要推动审计工作质效再提升,修订完善《内部审计工作规定》《校属单位领导干部经济责任审计实施办法》,明晰审计边界、严抓流程管控,既守牢程序规范底线,又抢抓监督黄金窗口,做到问题早发现、风险早预警、整改早落地。要推动审计能力素养再提高,持之以恒建设审计铁军,锤炼独立查核、深度研判、综合处置硬本领,恪守客观公正、清正廉洁工作底线,涵养求真务实、敢于碰硬的优良作风。推动审计治理提质增效、作风建设常态长效、办学发展行稳致远,奋力书写学校高质量发展的审计工作新答卷。